游族网络于近日发布2024年年度报告,报告期内,公司实现营业收入14.34亿元,同比下降11.75%;归属于上市公司股东的净利润为-3.86亿元,同比下降522.46%。此外,公司研发人员数量减少32.72%,一系列数据变化值得投资者关注。
营业收入下滑11.75%
报告显示,游族网络2024年实现营业收入1,434,365,440.99元,相较于2023年的1,625,398,795.18元,下降了11.75% 。从业务板块来看,软件和信息技术服务业收入为1,431,065,187.55元,占比99.77%,同比下降11.72%;租赁业收入3,293,657.51元,占比0.23%,同比下降15.31%。
分产品来看,PC端游戏收入442,796,091.86元,占比30.87%,同比下降19.44%;移动游戏收入954,372,465.97元,占比66.54%,同比下降9.93%。从地区分布来看,国内地区收入571,510,084.91元,占比39.84%,同比下降3.91%;海外地区收入862,855,356.08元,占比60.16%,同比下降16.28%。
公司表示,部分在营游戏产品受生命周期影响,收入自然回落,同时个别新产品因行业竞争激烈、用户体验要求提升,收入规模未达预期或延期推出,是营业收入下降的主要原因。
项目 2024年 2023年 变动比例 营业收入(元) 1,434,365,440.99 1,625,398,795.18 -11.75% 软件和信息技术服务业收入(元) 1,431,065,187.55 1,621,022,849.55 -11.72% 租赁业收入(元) 3,293,657.51 3,888,973.73 -15.31% PC端游戏收入(元) 442,796,091.86 549,626,344.13 -19.44% 移动游戏收入(元) 954,372,465.97 1,059,533,771.88 -9.93% 国内地区收入(元) 571,510,084.91 594,751,999.99 -3.91% 海外地区收入(元) 862,855,356.08 1,030,646,795.19 -16.28%净利润由盈转亏,降幅高达522.46%
2024年,游族网络归属于上市公司股东的净利润为-385,985,873.72元,而2023年为91,365,212.16元,同比下降522.46%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-190,837,850.45元,203年为74,893,535.30元,同比下降354.81%。
公司净利润大幅下降,除了营业收入下滑外,还受到营业成本增加、公允价值变动损失以及资产减值等因素影响。报告期内,公司营业成本较上年有所增加,主要为本期广告费、游戏分成成本、无形资产摊销费增加所致。同时,公司持有的金融资产期末按公允价值重新计量,确认公允价值变动损失2.20亿元;部分资产出现减值迹象,计提资产减值0.73亿元。
项目 2024年(元) 2023年(元) 变动比例 归属于上市公司股东的净利润 -385,985,873.72 91,365,212.16 -522.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -190,837,850.45 74,893,535.30 -354.81%基本每股收益和扣非每股收益均大幅下降
基本每股收益由2023年的0.10元/股降至2024年的 -0.43元/股,下降530.00%;扣非每股收益同样由正转负,2024年为-0.21元/股,2023年为0.08元/股,下降362.50%。这主要是由于净利润的大幅下滑导致。
项目 2024年(元/股) 203年(元/股) 变动比例 基本每股收益 -0.43 0.10 -530.00% 扣非每股收益 -0.21 0.08 -362.50%费用全面下降,研发费用降幅最大
2024年,游族网络销售费用为131,873,660.57元,同比下降19.03%;管理费用为257,244,210.85元,同比下降15.90%;财务费用为21,842,715.03元,同比下降16.61%;研发费用为178,297,741.18元,同比下降26.33%。
研发费用的大幅下降,与公司研发人员数量减少以及研发投入金额下降有关。2024年公司研发投入金额为332,205,059.06元,同比下降23.93%。
项目 2024年(元) 2023年(元) 变动比例 销售费用 131,873,660.57 162,863,412.12 -19.03% 管理费用 257,244,210.85 305,861,984.77 -15.90% 财务费用 21,842,715.03 26,194,616.86 -16.61% 研发费用 178,297,741.18 242,030,117.35 -26.33%研发人员数量锐减32.72%
2024年,游族网络研发人员数量为475人,相较于2023年的706人,减少了32.72%,研发人员数量占比也从68.68%下降至60.74%。从学历结构看,本科、硕士及其他学历人员数量均有不同程度下降。从年龄构成看,30岁以下人员减少44.68%,30 - 40岁人员减少34.96%,40岁以上人员增加88.57%。
公司表示,研发人员数量变化主要系组织架构调整导致总人数同比减少所致。研发人员的减少可能会对公司未来的研发创新能力产生一定影响。
项目 2024年 2023年 变动比例 研发人员数量(人) 475 706 -32.72% 研发人员数量占比 60.74% 68.68% -7.94% 本科人员数量(人) 311 472 -34.11% 硕士人员数量(人) 71 96 -26.04% 30岁以下人员数量(人) 156 282 -44.68% 30 - 40岁人员数量(人) 253 389 -34.96% 40岁以上人员数量(人) 66 35 88.57%现金流状况喜忧参半
经营活动产生的现金流量净额为36,460,602.28元,相较于2023年的 -230,212,394.78元,增长115.84%,主要系本期支付广告、分成、职工薪酬等成本支出较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额为4,824,512.61元,较上年同期减少97.30%,主要系本期收回投资收到的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为272,626,490.88元,较上年同期增加237.33%,主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
虽然经营活动现金流量净额转正,但投资活动现金流入减少,显示公司在投资策略上可能较为保守,而筹资活动现金流入增加,可能意味着公司对资金的需求较大。
项目 2024年(元) 2023年(元) 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 36,460,602.28 -230,212,394.78 115.84% 投资活动产生的现金流量净额 4,824,512.61 178,502,592.78 -97.30% 筹资活动产生的现金流量净额 272,626,490.88 -198,520,514.40 237.33%风险与挑战并存
游族网络在报告中提及,公司面临市场竞争加剧、人才流失、技术更迭创新等风险。在市场竞争方面,随着游戏行业发展和技术更迭,用户需求及要求日益提升,行业竞争压力增大。在人才方面,尽管公司采取多种措施稳定核心技术人才,但仍可能面临人才流失风险。技术方面,若无法把握前瞻技术,可能面临技术落后等风险。
从财务数据来看,公司净利润大幅下滑,研发人员减少,这些都可能对公司未来发展产生不利影响。投资者需密切关注公司在应对风险方面的策略和措施,以及这些措施的实施效果。
管理层薪酬情况
董事长宛正报告期内从公司获得的税前报酬总额为255.23万元,总经理陈芳为187.46万元,财务总监沙庆钦为134.83万元。公司董事会下设薪酬与考核委员会,依据内部制度对董事和高级管理人员的报酬情况进行综合考核。
总体而言,游族网络2024年业绩表现不佳,多项关键指标出现较大幅度变动。未来公司需在提升产品竞争力、优化研发创新能力以及合理规划资金使用等方面做出努力,以应对市场挑战,实现业绩改善。投资者在关注公司发展战略和业务布局的同时,也应警惕相关风险。
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